为强化与金控业者稽核主管的双向交流,金管会前天(12日)召开「113年度金融控股公司内部稽核座谈会」。今年度的座谈会中,主要由金管会检查局就「金控对子公司督导管理主要检查意见」、「银行子公司对海外分支机构之信用风险与内控管理」及「金控公司稽核工作考核及主要加减分态样」等主题进行简报,透过案例分享及经验交流,有助业者清楚了解主管机关监理立场及检查方向,以促使内部控制及稽核制度更臻完善。
彭金隆表示,检查局未来采取三项兴革作为与措施,协助业者推动与执行内部稽核工作,包括强化与受检机构之沟通与协作、加强对金融机构稽核人员的支持力度、提升稽核人员的训练资源。
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彭金隆指出,加强对金融机构稽核人员的支持力度方面,金融机构稽核人员为金管会监理力量之延伸,金管会将予以全力支持,巩固其在金融机构内具有独立且权威的地位,以建立紧密之公私协力伙伴关系,共同构筑金融安全网,包括总稽核职务异动时,金融机构应对总稽核离职原因主动向主管机关说明,以了解其职务异动的考量与原因。
彭金隆表示,将继续执行总稽核就任回访面谈机制,并于回访面谈时增加了解董事会或独立董事与内部稽核单位的互动状况与沟通情形,以提升总稽核工作的功能与独立性。
此外,金管会颁奖给内部稽核工作考核优良的金控公司,包括台湾金控公司总稽核、富邦金控公司总稽核、玉山金控公司总稽核。
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